Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20180182-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA 07.026.794/0003-73 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. |
26/03/2018 3.387,00 |
26/03/2018 31/12/2018 | |
20180181-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA 07.026.794/0003-73 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. |
26/03/2018 752,75 |
26/03/2018 31/12/2018 | |
20180180-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA 07.026.794/0003-73 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. |
26/03/2018 3.387,00 |
26/03/2018 31/12/2018 | |
20180179-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA 07.026.794/0003-73 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. |
26/03/2018 752,75 |
26/03/2018 31/12/2018 | |
20180178-AMT CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA 07.026.794/0003-73 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. |
26/03/2018 752,75 |
26/03/2018 31/12/2018 | |
20180176-SAS/20180177-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA 07.026.794/0003-73 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. |
26/03/2018 23.461,40 |
26/03/2018 31/12/2018 | |
20180174-SEDUC/20180175-FUNDEB CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA 07.026.794/0003-73 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. |
26/03/2018 165.740,00 |
26/03/2018 31/12/2018 | |
20180172-SESA/20180173-FMS CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA 07.026.794/0003-73 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. |
26/03/2018 46.660,20 |
26/03/2018 31/12/2018 | |
20180171-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA 07.026.794/0003-73 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. |
26/03/2018 5.647,50 |
26/03/2018 31/12/2018 | |
0119022018-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI ME 26.726.370/0001-02 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA GFIP, DCTF, DIRF, FGTS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
15/03/2018 9.360,00 |
15/03/2018 15/03/2019 | |
0115022018-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 02.288.268/0001-04 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
15/03/2018 10.200,00 |
15/03/2018 15/03/2019 | |
20180131-SESA/20180132-FMS CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
07/03/2018 91.195,56 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
20180129-SESA/20180130-FMS CONTRATO ORIGINAL |
VALBERTO GIRÃO LOPES ME 41.465.378/0001-48 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
07/03/2018 17.131,80 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
20180127-SESA/20180128-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
07/03/2018 283.314,53 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
20180126-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
GP LEMOS COMÉRCIO VAREJISTA ME 21.691.247/0001-71 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
06/03/2018 173.173,50 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
20180125-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
NC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA 05.949.336/0002-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
06/03/2018 185.904,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
20180124-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
06/03/2018 205.680,30 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
20180122-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME 27.135.164/0001-82 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 88.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180121-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ MARIA CHAVES ***091330-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 100.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180120-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA ***037733-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 48.900,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180119-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ WAGNER DAS CHAGAS SILVEIRA ***531039-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 48.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180118-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ RONNERBERGUES RABELO ***256835-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 48.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180117-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAULO FLÁVIO QUERINO ***756331-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 48.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180116-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CARLOS GESSE CHAVES DE OLIVEIRA ***284995-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180115-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LÍVIA CECÍLIA SILVA DE OLIVEIRA ***558237-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180114-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FELIPE LIMA DA CUNHA ***179830-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180113-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JAQUELINE BANDEIRA DA SILVA ***326536-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180112-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS PAULA ***484133-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180111-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ALANE SALES CHAVES DE OLIVEIRA ***755032-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180109-SESA/20180110-FMS CONTRATO ORIGINAL |
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06.974.198/0001-90 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 636.800,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180108-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAULO WILKER DE OLIVEIRA RABELO ***572831-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180107-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO GUTEMBERGUE AGUIAR ***283430-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 27.900,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180106-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MANOEL AURELIANO FREITAS CARDIAL ***458329-** |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 27.800,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180103-SAS CONTRATO ORIGINAL |
SEBASTIÃO GABAGLIO DE SOUZA ME 04.283.258/0001-01 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS (AUXÍLIO FUNERAL), VOLTADA PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573 DE 19/10/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 157.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
20180102-SAS CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS (KIT´S NATALIDADE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
27/02/2018 42.141,60 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
20180101-SAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
27/02/2018 67.443,60 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
20180099-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 9.315,31 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
20180098-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 26.690,65 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
20180097-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 5.392,08 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
20180096-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 12.679,12 |
23/02/2018 31/12/2018 |