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Número do contrato
Modalidade do contrato
Nome do contratado
CPF/CNPJ
Secretaria
Objeto
Data
Vigência
Mais
20170195-SEAGRI
CONTRATO ORIGINAL
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
63.297.287/0001-83
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
327.200,00
11/04/2017
31/12/2017
20170194-SGA
CONTRATO ORIGINAL
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
63.297.287/0001-83
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
130.700,00
11/04/2017
31/12/2017
20170189-SESA/20170190-FMS
CONTRATO ORIGINAL
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
63.297.287/0001-83
SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
81.350,00
11/04/2017
31/12/2017
20170188-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
63.297.287/0001-83
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
611.600,00
11/04/2017
31/12/2017
20170187-IMAMN
CONTRATO ORIGINAL
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
20.630.064/0001-83
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA.
11/04/2017
31.840,00
11/04/2017
31/12/2017
20170186-SEJUV
CONTRATO ORIGINAL
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
20.630.064/0001-83
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
11.940,00
11/04/2017
31/12/2017
20170185-SECULT
CONTRATO ORIGINAL
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
20.630.064/0001-83
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
23.280,00
11/04/2017
31/12/2017
20170184-SEAGRI
CONTRATO ORIGINAL
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
20.630.064/0001-83
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
11.940,00
11/04/2017
31/12/2017
20170183-SEFIN
CONTRATO ORIGINAL
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
20.630.064/0001-83
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
19.900,00
11/04/2017
31/12/2017
20170182-SGA
CONTRATO ORIGINAL
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
20.630.064/0001-83
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
23.280,00
11/04/2017
31/12/2017
20170181-AMT
CONTRATO ORIGINAL
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
20.630.064/0001-83
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
39.800,00
11/04/2017
31/12/2017
20170173-SESA/20170174-FMS
CONTRATO ORIGINAL
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
20.630.064/0001-83
SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
1.071.600,00
11/04/2017
31/12/2017
20170172-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
20.630.064/0001-83
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
19.900,00
11/04/2017
31/12/2017
0191-SEDUC/0192-FME/0193-FUNDE
CONTRATO ORIGINAL
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
63.297.287/0001-83
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
778.800,00
11/04/2017
31/12/2017
0178-SAS/0179-FMAS/0180-FMDCA
CONTRATO ORIGINAL
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
20.630.064/0001-83
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
199.000,00
11/04/2017
31/12/2017
0175-SEDUC/0176-FME/0177-FUNDE
CONTRATO ORIGINAL
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
20.630.064/0001-83
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
11/04/2017
238.800,00
11/04/2017
31/12/2017
20170170-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
IMEPH - INSTITUTO META DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
04.528.440/0001-77
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO PARA OS ALUNOS DO 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E KIT DE MATERIAL PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
10/04/2017
176.000,00
10/04/2017
31/12/2017
20170141-SAS
CONTRATO ORIGINAL
MARIA JOSÉ FAÇANHA MAIA
***193738-**
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO EPIFÂNIO, 525, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
07/04/2017
9.000,00
07/04/2017
31/12/2017
20170140-SAS
CONTRATO ORIGINAL
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP
17.231.338/0001-57
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
03/04/2017
32.400,00
03/04/2017
31/12/2017
20170139-SESA
CONTRATO ORIGINAL
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP
17.231.338/0001-57
SECRETARIA DA SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
03/04/2017
34.200,00
03/04/2017
31/12/2017
20170138-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP
17.231.338/0001-57
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
03/04/2017
34.200,00
03/04/2017
31/12/2017
20170137-SEFIN
CONTRATO ORIGINAL
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP
17.231.338/0001-57
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
03/04/2017
34.200,00
03/04/2017
31/12/2017
20170133-SEAGRI
CONTRATO ORIGINAL
JM NOBRE EPP
04.214.667/0001-48
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.
03/04/2017
176.940,02
03/04/2017
31/12/2017
20170132-AMT
CONTRATO ORIGINAL
JM NOBRE EPP
04.214.667/0001-48
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO.
03/04/2017
31.409,16
03/04/2017
31/12/2017
20170130-FMAS/20170131-SAS
CONTRATO ORIGINAL
JM NOBRE EPP
04.214.667/0001-48
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
03/04/2017
13.383,08
03/04/2017
31/12/2017
20170128-SEDUC/20170129-FUNDEB
CONTRATO ORIGINAL
JM NOBRE EPP
04.214.667/0001-48
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
03/04/2017
333.259,68
03/04/2017
31/12/2017
20170126-SESA/20170127-FMS
CONTRATO ORIGINAL
JM NOBRE EPP
04.214.667/0001-48
SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
03/04/2017
59.930,04
03/04/2017
31/12/2017
20170108-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
A. C. DE PINHO ME
26.375.000/0001-60
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
03/04/2017
238.500,00
03/04/2017
31/12/2017
20170010-SAAE
CONTRATO ORIGINAL
C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
20.791.840/0001-27
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) PARA: FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E CONTROLE INTERNO.
03/04/2017
26.100,00
03/04/2017
31/12/2017
20170009-SAAE
CONTRATO ORIGINAL
C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
20.791.840/0001-27
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
03/04/2017
62.820,00
03/04/2017
31/12/2017
20170008-SAAE
CONTRATO ORIGINAL
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP
17.231.338/0001-57
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE LICITAÇÃO; ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS), PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE MORADA NOVA.
03/04/2017
63.900,00
03/04/2017
31/12/2017
20170123-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
18.027.677/0001-89
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO – PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
31/03/2017
204.392,90
31/03/2017
31/12/2017
20170122-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
41.600.131/0001-97
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO – PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
31/03/2017
265.090,00
31/03/2017
31/12/2017
20170121-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ ME
23.664.142/0001-59
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO – PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
31/03/2017
167.540,00
31/03/2017
31/12/2017
20170120-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
QUÉZIA INÁCIA RABELO ME
02.968.670/0001-21
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO – PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
31/03/2017
66.985,00
31/03/2017
31/12/2017
20170119-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP
35.245.448/0001-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO – PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
31/03/2017
1.763.598,00
31/03/2017
31/12/2017
20170118-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA
03.604.544/0001-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO – PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
31/03/2017
484.487,50
31/03/2017
31/12/2017
20170107-SESA
CONTRATO ORIGINAL
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
05.675.713/0001-79
SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE.
30/03/2017
33.451,30
30/03/2017
31/12/2017
20170105-SESA/20170106-FMS
CONTRATO ORIGINAL
NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
07.029.483/0001-04
SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE.
30/03/2017
129.575,41
30/03/2017
31/12/2017
20170103-SESA/20170104-FMS
CONTRATO ORIGINAL
PRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
11.411.336/0001-63
SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE.
30/03/2017
50.348,00
30/03/2017
31/12/2017

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